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內控審計部職責 |
添加日期:2014-11-04 17:48:44 |
一、負責公司財務收支審計;負責公司經理及分公司經理任期目標完成情況審計、離任審計。
二、負責公司內部控制制度的執行情況審計。
三、參與公司銷售價格的制定,并對過程的公平性、合法性和有效性進行監督。
四、負責對公司行政管理人員貫徹執行國家法律、法規和政策情況進行監督;負責受理對公司行政管理人員違反國家法律、法規和政策行為的檢舉、控告;負責調查處理違紀行為,提出處分建議。
五、負責為公司重大經營決策提供法律咨詢;負責對有關決議、制度及其它重要法律文件合法性進行評審;負責參與涉及公司權益的重要經濟活動的法律論證;負責代表公司處理法律糾紛和訴訟。
六、負責公司經濟合同管理工作;負責經濟合同評審工作;負責對合同履行情況檢查、監督工作。
七、負責公司營業執照、組織機構代碼證、商標等的注冊、年檢、變更、認證等工作。
八、負責對送審的規章制度進行審核;負責對公司規章制度進行評審清理;負責對規章制度執行情況進行監督檢查;負責對制度執行中出現的沖突進行協調處理。
九、負責公司內部招標業務管理;負責對投標人進行資格審查;負責組織、監督公司招標工作。
十、負責公司各類工程項目結算審計工作;負責檢維修項目設計概算、施工預結算的審核工作。
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